Ficha Pagos
Utilice esta opción para indicar :
• | Documentos en los cuales se exigirá cancelación. |
• | Bloquear stock por documentos |
• | Tipo de Comisión de Ventas |
Ficha Pagos
Validación de pagos
Exigir pago en la
Factura | Active este check box, si desea que el sistema solicite la cancelación en el momento de emitir el documento. |
Exigir pago en la
Nota de Débito | Active este check box, si desea que el sistema solicite la cancelación en el momento de emitir el documento. |
Exigir pago en la
Boleta | Active este check box, si desea que el sistema solicite la cancelación en el momento de emitir el documento. |
Exigir pago en la
Nota de Venta | Active este check box, si desea que el sistema solicite la cancelación en el momento de emitir el documento. |
Documentos de Pago Clientes
Recibido se considera
Pago | Active este check box, si desea que los documentos recibidos por parte del cliente se consideren como pagos. |
Protesto se considera
Pago | Active este check box, si desea que los documentos protestados se consideren como pagos. |
Tipo de Comisiones a Utilizar
Tipo de Comisión | Seleccione desde el Combo Box, el tipo de comisión que utilizará el sistema. Ejemplo. Por Familia de Productos. |
Validación de Documentos de Venta
Bloquear por Crédito
Máximo en la NV/GD/
FA/BL/ND | Active este check box, si desea que el sistema bloquee la emisión de documentos cuando se exceda el crédito máximo asociado al cliente. |
Avisar por Crédito
Máximo en la NV/GD/
FA/BL/ND | Active este check box, si desea que el sistema muestre un mensaje cuando se haya excedido el crédito máximo asociado al cliente. |
Bloquear por Protestos
en la NV/GD/FA/BL/ND | Active este check box, si desea que el sistema bloquee la emisión de documentos cuando se existan documentos de cliente en estado protestados. |
Avisar por Protestos
en la NV/GD/FA/BL/ND | Active este check box, si desea que el sistema muestre un mensaje de advertencia en la emisión de documentos cuando se existan documentos de cliente en estado protestados. |